学校召开合同管理专项审计结果反馈会暨内控建设培训会

发布者:王春艳发布时间:2026-04-03浏览次数:26


42日,审计处与党委办公室、校长办公室联合组织召开合同管理专项审计结果反馈会暨内控建设培训会。各单位分管内部控制建设的负责人及相关人员参加会议,会议由审计处处长许庆良主持。

会上,审计处副处长左利云对合同管理专项审计结果进行了反馈,逐一介绍了审计中发现的问题,涉及合同管理制度修订、合同签订、合同履行及归档等关键环节。党委办公室、校长办公室副主任兼法治办公室主任赵振华对合同管理办法进行了解读,重点围绕管理依据、工作机制、授权管理及合同签订过程中的法律风险提示等内容展开。审计处处长许庆良详细讲解了学校内部控制风险识别与案例警示,包括内部控制的基本理念、单位层面和业务层面典型风险点和案例。他结合学校日常审计中发现的问题,重点揭示了其中五个业务层面存在的具体问题,起到了良好的警示效果。

会后,与会人员就相关问题进行了深入讨论与交流。此前,审计处会同党委办公室、校长办公室就合同管理相关问题与归口管理部门进行了沟通。通过本次培训,进一步强化了大家的内部控制风险意识,为今后加强合同管理、完善内部控制建设奠定了良好基础。(文/图:蔡静静)


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